N° |
tipo |
Mittente |
Oggetto: |
Data pub. |
Data fine pub. |
Testo |
Allegato |
22101 | Determinazioni | Ufficio Deliber | Det
59
28/02/18
Settore 3°SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI SERVIZIO:AMBIENTE
| 11/04/18 | 26/04/18 | SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI INERTI CON OPERATORE PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI E NOLEGGIO MEZZO ATTREZZATO CON OPERATORE A CHIAMATA DA SVOLGERSI NEI TRE CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA “VERDE IDEA DI FILOSA FABRIZIO” - CIG: Z12213A1D6. |  |
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22100 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
34
21/03/18
Settore Polizia Locale e Demografico Ufficio Polizia Locale
| 11/04/18 | 26/04/18 | NOLEGGIO AUTOVETTURA - CONVENZIONE 12 CONSIP - LOTTO 5 MO DELLO E2 - ODA N° 4224068 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |  |
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22099 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
13
20/02/18
COMANDO: POLIZIA LOCALE UFFICIO DIRIGENTE
| 11/04/18 | 26/04/18 | Liquidazione fattura n. 3/PA del 02/02/2018 per ordine diretto di acquisto effettuato sul MEPA tramite “ACQUISTIINRETEPA.IT”. Società Morelleschi S.r.l da Latina (LT) |  |
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22098 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
14
12/03/18
SERVIZIO DEMOGRAFICO/STATISTICO
| 11/04/18 | 26/04/18 | Elezioni Politiche e Regionali del 4 marzo 2018 Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali. |  |
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22097 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
14
27/02/18
Settore 4°: ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO: PIANIFICAZIONE
| 11/04/18 | 26/04/18 | LIQUIDAZIONE SOMME PER DIRITTI DI NOTIFICA - COMUNI DI AVERSA, CASORIA, GAETA, ROMA CAPITALE E SS. COSMA E DAMIANO. |  |
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22096 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
51
21/02/18
SETTORE V: OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE URBANA SERVIZIO: PATRIMONIO
| 11/04/18 | 26/04/18 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI LARGO PAONE E VIA ANGELO FORTE - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ’ ENEL ENERGIA S.P.A. - MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2017. CIG. 7006297330 |  |
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22095 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
29
9/03/18
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Formia- Gaeta - Minturno
| 11/04/18 | 26/04/18 | Lavori di manutenzione straordinaria strade sul territorio comunale 4A stralcio - Comune di Minturno - CIG: 7355868E4A Nomina commissione di gara. |  |
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22094 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
32
19/03/18
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Formia- Gaeta - Minturno
| 11/04/18 | 26/04/18 | Affidamento del servizio di assistenza scolastica specialistica per gli alunni in situazione di disabilità nel Comune di Gaeta - CIG. 7035606DBA - Approvazione proposta di aggiudicazione, (rif. fascicolo 015) |  |
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22093 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
8
30/01/18
Settore Economico Finanziario Servizio Bilancio Ufficio Economato
| 11/04/18 | 26/04/18 | RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO - II TRIMESTRE 2017 |  |
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22092 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
159
20/03/18
Settore Servizi Sociali,e Culturali Servizio Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria
| 11/04/18 | 26/04/18 | AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA ED AL FUNZIONAMENTO DI UNA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI SITE IN FORMIA - LOC. GIANOLA, VIA FOCE N. 41 |  |
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22091 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
68
01/03/18
V Settore Tecnico Servizio OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONE URBANA
| 11/04/18 | 26/04/18 | ntervento di somma urgenza per emergenza neve del mese di Febbraio 2018 - Art. 163 D.Lgs.50/2016 - Approvazione consuntivi dei lavori - Impegno di spesa - CIG Z D C 2293E 29 |  |
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22090 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
78
02/03/18
V Settore Tecnico Servizio OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONE URBANA
| 11/04/18 | 26/04/18 | OGGETTO: Intervento di somma urgenza per em ergenza palestra istituto comprensivo “P. Mattej” - Art. 163 D.Lgs.50/2016 - Approvazione consuntivi dei lavori - Impegno di spesa |  |
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22089 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
64
01/03/18
Settore OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE URBANA SERVIZIO: MANUTENZIONE URBANA, SCOLASTICA, DI RETI E SERVIZI
| 11/04/18 | 26/04/18 | MANUTENZIONE CORNICIONI FACCIATA SCUOLA G. RODAR! LOCALITÀ’ SAN GIULIO - IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. Z432290637 |  |
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22088 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
61
26/02/18
Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Urbana SERVIZIO Opere pubbliche e arredo urbano
| 11/04/18 | 26/04/18 | MANUTENZIONE URGENTE PAVIMENTAZIONE STRADALE COMUNALE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - INDIZIONE GARA. CIG: Z8D22859FD |  |
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22087 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
36
04/04/18
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Formia-Gaeta Minturno
| 11/04/18 | 26/04/18 | Comune di Minturno- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE. 4° STRALCIO - CIG: [7355868E4A] Approvazione proposta di aggiudicazione. |  |
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22086 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
63
27/03/18
SETTORE: POLIZIA LOCALE SERVIZIO: AMBIENTE
| 11/04/18 | 26/04/18 | SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI INERTI CON OPERATORE PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI E NOLEGGIO MEZZO ATTREZZATO CON OPERATORE A CHIAMATA AFFIDATO ALL’IMPRESA “VERDE IDEA DI FILOSA FABRIZIO” — PERIODO APRILE E MAGGIO 2018 - C1G: Z12213A1D6 |  |
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22085 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
79
02/02/18
Settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali Servizio Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria
| 11/04/18 | 26/04/18 | Contributo economico ai Centri Anziani comunali Per il pagamento del canone TV — Impegno di spesa |  |
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22084 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
154
15/03/18
Settore Servizi Sociali, CulturaliPolitiche culturali e promozionali - Scuola - Sport - Turismo Ufficio Scuola
| 11/04/18 | 26/04/18 | FORNITURA IDRICA SCUOLE - CAMPI E STRUTTURE SPORTIVE DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE |  |
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22083 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
153
15/03/18
Settore Servizi Sociali, CulturaliPolitiche culturali e promozionali - Scuola - Sport - Turismo Ufficio Scuola
| 11/04/18 | 26/04/18 | FORNITURA GAS METANO SCUOLE E CAMPI DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. |  |
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22082 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
152
15/03/18
Settore Servizi Sociali, CulturaliPolitiche culturali e promozionali - Scuola - Sport - Turismo Ufficio Scuola
| 11/04/18 | 26/04/18 | COLLEGAMENTO INTERNET ADSL - SOC. WIND TRE S.p.A. - IMPEGNO DI SPESA. |  |
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22081 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
142
14/03/18
Settore IV: SERVIZI SOCIALI E CULTURALI SERVIZIO: SERVIZI SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
| 11/04/18 | 26/04/18 | Avviso pubblico di selezione comparativa per la nomina di un revisore indipendente del progetto per i servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti e dei titolati di pro tezione internazionale e umanitaria, biennio 2018-2020 “Formia: Terra d’asilo |  |
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22080 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
91
20/03/18
SETTORE V TECNICO SERVIZIO: OPERE PUBBLICHE E ARREDO URBANO
| 11/04/18 | 26/04/18 | RESTAURO EX COMPLESSO CONVENTUALE DEI CARMELITANI DI SA N TA TERESA. PROGETTO DI FATTIBILITÀ' TECNICA ED ECONOMICA. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE (CIG ZC1217F8D0) |  |
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22079 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det. 38 28/03/2018 1° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE SERVIZIO: SISTEMA INFORMATICO | 11/04/18 | 26/04/18 | FORNITURA DI N. 19 APPARECCHIATURE COMPLETE (PC + MONITOR LCD A SCHERMO PIATTO DA 21,5 POLLICI) TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL SITO WWW.ACQUISTINRETEPA.IT - AFFIDAMENTO ALLA SOC. GFX S.R.L. di Roma -IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA82288C68. |  |
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22077 | Atti Vari | Centrale Unica di Committenza | avviso | 11/04/18 | 26/04/18 | ESITO DI GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE -4° STRALCIO - CIG:7355868E4A. |  |
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22076 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det. 90 20/03/2018 SETTORE: TECNICO UFFICIO : LL.PP. e Manutenzione | 11/04/18 | 26/04/18 | OPERE IN FERRO PER INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - PRENOTAZIONE DELLA SPESA - INDIZIONE GARA - CIG ZB222CFA90 |  |
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22075 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det. 28 02/03/2018 SETTORE: AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE SERVIZIO.- AFFARI GENERALI | 11/04/18 | 26/04/18 | Liquidazione somma in favore della società ERRE G.F. SRL in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27.06.2017 di riconoscimento debito extrabilancio ai sensi dell’art.194 c.l lett.e) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. |  |
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22074 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det. 30 19/03/2018 SETTORE: AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE SERVIZIO; RISORSE UMANE
| 11/04/18 | 26/04/18 | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA QUINDICINALE PERSONALE NEWS SUL PUBBLICO IMPIEGO. ANNO 208. |  |
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22072 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det. 18 13/03/2018 Settore 5 ° ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO: PIANIFICAZIONE
| 11/04/18 | 26/04/18 | ASSISTENZA TECNICA “ALL-IN” ALLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 4500Ì IN DOTAZIONE AL SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO AFFIDATA ALLA DITTA TOMMARELLO OFFICE DI A. TOMMARELLO DA SPIGNO SATURNIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35 DEL 17.01.2018 - CIG: ZF020267B7. |  |
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22071 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det. 17 13/03/2018 Settore V° Tecnico SERVIZIO: ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO | 11/04/18 | 26/04/18 | REDAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA AD ASSOGGETTABIIJTA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO DI ZONA DI VIA PELLA IN CASTELLONORATO - VARIANTE INTERNA AFFIDATA ALL’ARCH. FELICE CIMMINO - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 09.02.2018 - CIG: ZDD165887A. |  |
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22070 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det. 51 01/03/2018 Servizi Sociali e Culturali. UFFICIO: Politiche culturali e promozionali | 11/04/18 | 26/04/18 | PROGETTO “REGINA VIARUM” - ATTIVITÀ’ LABORATORIALI ASSOCIAZIONE CULTURALE “LESTRIGONIA” - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ’ |  |
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22069 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det. 151 15/03/2018 Settore Servizi Sociali, culturali Servizio Scuola - Sport - Turismo Ufficio Scuola | 11/04/18 | 26/04/18 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA A SCUOLE - CAMPI - UFFICI E SERVIZI COMUNALI ALLA SOCIETÀ’ ENEL ENERGIA SPA |  |
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22068 | Determinazioni | Ufficio Delibere | det. 127 08/03/2018 Settore IV: SERVIZI SOCIALI E CULTURALI SERVIZIO: SERVIZI SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
| 10/04/18 | 25/04/18 | LIQUIDAZIONE 111° E IV° RATEO TRIMESTRALE DEL CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI, ANZIANI, ADULTI, DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI. BENEFICIARI COMUNE DI SPIGNO SATURNIA. |  |
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22067 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
25
08/03/18
Comando Polizia Locale Ufficio Dirigente
| 09/04/18 | 24/04/18 | IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO EFFETTUATO SUL MEPA TRAMITE “ACQUISTINRETEPA.IT”. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 FOTOCAMERE REFLEX PER ACCERTAMENTI AMMINISTRATIVI E DI P.G. ACCESSORI E SMARTPHONE |  |
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22066 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
17
01/03/18
Comando Polizia Locale Ufficio Dirigente | 09/04/18 | 24/04/18 | Rendìcontazione per accertamenti sanzionatori riscossi nel mese di OTTOBRE 2017. |  |
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22065 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
15
13/03/18
SERVIZIO DEMOGRAFICO/STATISTICO
| 09/04/18 | 24/04/18 | Elezioni Politiche e Regionali del 4 marzo 2018. Liquidazione servizio lavaggio coperte per allestimento seggi elettorali |  |
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22064 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
19
02/03/18
Settore Polizia Locale Servizio Protezione Civile
| 09/04/18 | 24/04/18 | LIQUIDAZIONE CAMPAGNA ANTI INCENDI BOSCHIVI (A.I.B.) 2017 - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - SALDO CONTRIBUTO SPESE ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO: VOLONTARI EMERGENZA RADIO V.E.R. SUD-PONTINO |  |
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22063 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
15
20/02/18
Comando Polizia Locale Ufficio Dirigente
| 09/04/18 | 24/04/18 | LIQUIDAZIONE FATTURA n. 6/2018 PER SERVIZIO GESTIONE NOTIFICHE VERBALI DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA SOCIETÀ S.O.E.S. p.a. da Telese Terme (BN). |  |
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22062 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
14
20/02/18
Comando Polizia Locale Ufficio Dirigente | 09/04/18 | 24/04/18 | LIQUIDAZIONE FATTURA n. 657/2017 PER SERVIZIO GESTIONE NOTIFICHE VERBALI DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA SOCIETÀ S.O.E.S. p.a. da Telese Terme (BN). |  |
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22061 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
18
02/03/18
Settore Polizia Locale Servizio Protezione Civile
| 09/04/18 | 24/04/18 | FORNITURA DI UNA MOTOSEGA EFCO MT3700 BCPI 35R PER LE ESIGENZE OPERATIVE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE AFFIDATA ! ALLA DITTA AGRI GREEN dei F.LLI CICCONE DA ITRI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° PAI04 DEL 19/01/2018 - CIG: ZE7215B7C1. |  |
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22060 | Determinazioni | Ufficio Delibere | Det
20
03/03/18
Comando Polizia Locale Ufficio Dirigente
| 09/04/18 | 24/04/18 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12/2017 E 13/17 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO SEMAFORICO “INTELLIGENTE” . SOCIETÀ SEIC IMPIANTI DA FORMIA (LT) |  |
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